t3年结后如何反结账用友T3标准版年度已结账如何再反结

各位老铁们好,相信很多人对t3年结后如何反结账都不是特别的了解,因此呢,今天就来为大家分享下关于t3年结后如何反结账以及用友T3标准版年度已结账如何再反结的问题知识,还望可以帮助大家,解决大家的一些困惑,下面一起来看看吧!

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t3反结账怎么修改上月已结凭证用友T3标准版年度已结账如何再反结你好,我是会计新手,用友T3结转完的年度帐怎么反结转,谢谢用友t3如何反结账t3反结账怎么修改上月已结凭证如果需要修改上月已结凭证,首先要确定需要修改的具体内容。然后,进入T3反结账界面,选择对应的凭证进行修改。

在修改凭证页面,将需要修改的内容进行更正,并保存修改后的凭证信息。

完成后,系统会自动重新计算相关财务数据,并更新对应的账目信息和报表数据。总之,通过T3反结账界面对上月已结凭证进行修改,可以及时纠正错误,保证账目的准确性和完整性。

用友T3标准版年度已结账如何再反结很多朋友在做账的时候,难免会出现做凭证做错了,或者后期这张凭证要作废,不用了,重新入一遍,但是已经结账了,怎么修改呢,我们都有类似的经历,但是在第一次遇到时会特别慌张,经历过就不会这样了。再次分享一下小总结,到时就不会那么着急了。希望能帮到大家。具体步骤如下:

1、反结帐在“总账”-“期末”-“结帐”界面按“ctrl+shift+F6”;

2、恢复记帐在“总账”-“期末”-“对帐”界面按“ctrl+H”激活恢复记帐功能,然后在“总账”-“凭证”-“恢复记帐前状态”菜单,从这可以恢复计帐;

3、在“审核凭证”界面可以取消审核“审核”-“取消审核”。注意:在用友财务软件中中软件月末结账只能每月进行一次。

你好,我是会计新手,用友T3结转完的年度帐怎么反结转,谢谢一、反结账:通过总账系统进入结账,选择反结账的月份按ctrl+shift+F6

二、进行反记账、反审核,让记账凭证处于填制状态,然后将结转的记账凭证删除

三、重新按照正确的结转方式,结转生产记账凭证,并审核记账结账即可

用友t3如何反结账答:

用友t3反结账的方法:

步骤/方式一

点开总账系统,点击【月末结账】

步骤/方式二

选中需要取消结账的月份,同时按“Cthl+Shift+F6”;

步骤/方式三

输入登录操作员的密码,【确定】即可。

步骤/方式四

确定后,可以看到12月份【是否结账】的标识已经是空白,然后点击取消,反结账完成。

关于t3年结后如何反结账,用友T3标准版年度已结账如何再反结的介绍到此结束,希望对大家有所帮助。

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