东吴证券续聘安永华明会计师事务所(特殊普 通合伙)为公司2022年度会计报表和内部控制审计服务机构,2022 年度审计服务费为人民币 136 万元,其中,财务报告审计费 用人民币 96 万元,内部控制审计费用人民币 40 万元。
表决情况: 同意 票数1,957,120,059 比例 (%)99.9507%
反对 票数638,939 比例 (%)0.0326%
弃权 票数325,215 比例 (%)0.0167%
东吴证券续聘安永华明会计师事务所(特殊普 通合伙)为公司2022年度会计报表和内部控制审计服务机构,2022 年度审计服务费为人民币 136 万元,其中,财务报告审计费 用人民币 96 万元,内部控制审计费用人民币 40 万元。
表决情况: 同意 票数1,957,120,059 比例 (%)99.9507%
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